¿Como cargo un remito de proveedor?
Podes cargar los remitos que envía tu proveedor o usar esta funcion cuando recibas mercadería y no tengas la factura por parte de tu proveedor.
Los remitos que sean cargados después vas a poder asociarlos con una factura de proveedor.
Para ingresar un remito de proveedor al sistema, seguí estos pasos:
📂1. Acceder a la sección de Remitos de Proveedor
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En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Compras, hacé clic en Comprobantes.
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Seleccioná el botón "+" al lado de remitos de Proveedor para crear un nuevo comprobante
📄2. Completar los Datos del Comprobante
Completa esta sección con los datos del comprobante correspondiente.
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Proveedor: Selecciona el proveedor correspondiente, en el caso que no lo tengas cargado podés crear uno nuevo con el atajo "+".
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Fecha de Emisión
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Punto de venta (Opcional)
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Número de Comprobante (Opcional)
🛒3. Búsqueda de Artículos
En esta sección carga todos los artículos que figuran en el remito de tu proveedor.
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Ingresá el nombre o código del artículo en el campo de búsqueda y presioná Enter.
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Podés aplicar filtros para encontrar los productos más rápido.
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Si necesitás agregar un nuevo artículo, hacé clic en el botón "+".
Una vez cargado los artículos podés cambiar la cantidad desde la derecha
Todos los artículos que sean cargados en este Remito de Proveedor se van a sumar a tu stock una vez finalizada.
✅5. Finalizar el Remito
Antes de completar el proceso, podés:
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Agregar una Nota Interna (opcional).
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Cuando todo esté listo podés:
Grabar y Crear Otro: Esto cargará el remito y automáticamente la pantalla quedará disponible para crear otro.
Grabar y Salir: Grabará el remito y te llevará a la pantalla de listado de remitos de proveedor.
Grabar remito: Esto grabará el remito y te llevará a los detalles del mismo.
📝Detalles del Remito
Una vez generado el remito el sistema te mostrará los detalles del mismo en el cual vas a poder observar los datos principales, los artículos y los comprobantes asociados
¿Cómo veo los remitos de proveedor cargados?
Para ver un remito de proveedor o el listado de remitos cargados tenes que ingresar en la sección Compras -> Comprobantes -> y hacer clic en Remitos de proveedor
Podes aplicar distintos filtros para realizar una búsqueda específica
- Fecha
- Filtro
- Completa el campo de búsqueda con la información correspondiente al filtro aplicado
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